MODULE SAP FI (Finans) Modülü Raporları

Bilgi Kaynak Erişimi
SAP Uzm: Umut Derici
Konu Kategorisi
  1. Financial Accounting (FIN)
Kullanıcı Değerlendirmesi
5.00 Oylama

Övünç DİNÇ

Çözüm Ekibi
Kayıtlı Üye
Katılım
8 Eki 2016
Mesajlar
939
Çözümler
4
Tepki puanı
276
Puanları
63
Yaş
42
Konum
İzmir
Web Sitesi
sapforo.com
Kullandığınız SAP Modülleri
  1. SAP MM
  2. SAP PP
  3. SAP FI
  4. SAP QM
Katılım Bölgesi
  1. İzmir
Merhabalar,
Bu yazımızda, SAP ERP Sisteminde bulunan FI(Finans Modülü) Modülü ile ilgili, herkes tarafından ihtiyaç duyulan FI Standart Raporları listesini ve detaylarını bulabilirsiniz.
SAP ERP Sistemi, raporlama konusunda oldukça güçlü bir ERP Sistemidir. Bu yazımızda SAP FI Modülü ile ilgili son derece kullanışlı, her kullanıcının ihtiyacı olan Standart SAP FI Modülü raporları hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

1.SAP Ana Hesap Listesi
SAP FI sisteminde kullanılan tüm ana hesap bilgilerine erişebilmek için SAP FI Modülü Standart Raporlarına S_ALR_87012326 işlem kodu üzerinden erişim sağlayabilirsiniz. SAP FI modülü üzerinden tüm ana hesapları görüntüleyebilmek için S_ALR_87012326 işlem kodunu komut satırına yazınız.

1sap-ana-hesap-listesi1.png


Komut Satırı Alanı S_ALR_87012326 işlem kodu girilir.

1sap-ana-hesap-listesi2.png


Kapsamı daraltmak için şirketinize ait Hesap Planı seçilir ve Rapor Çalıştırılır.

1sap-ana-hesap-listesi3-1.png
Rapor çalıştırıldıktan sonra seçtiğiniz Hesap Planına ait olan tüm hesapları görüntüleyebilirsiniz. Liste –> Dışa Aktar –> Yerel Dosya menü yolu üzerinden ilgili hesap planı excel’e alınır.

2. Detaylı Ana Hesap Listesi
SAP FI sisteminde, Detaylı Ana Hesap Listesi raporuna S_ALR_87012328 işlem kodu üzerinden erişim sağlayabilirsiniz. Bu raporun S_ALR_87012326 raporundan farkı, bazı ek alanların kullanıcı tarafından raporda görüntülenip görüntülenmeyeceğine karar vermesidir.
S_ALR_87012328 raporu üzerinden alabileceğiniz detay bilgileri aşağıdaki gibidir.
  • Şirket Kodu Yaratma Verileri
  • Şirket Kodundaki Durum
  • Hesap Denetimi
  • Hesap Yönetimi
  • Belge Giriş Denetimi
  • Nakit Yönetimi ve Tahmini
  • Nakit Akış İlişkisi
  • Banka Ayrıntıları
  • Faiz Hesaplaması
  • Yetkiler
  • Sorumlu
  • Ortak Girişim
  • Hesap Planı Yaratma Verileri
  • Hesap Planındaki Durum
  • Denetim
  • Konsalidasyon
2-sap-detayl%C4%B1-ana-hesap-1.png


Komut Satırı alanına S_ALR_87012328 işlem kodu girilerek rapor çalıştırılır.

2-sap-detayl%C4%B1-ana-hesap-2.png


Rapor Kapsamını daraltmak için Hesap Planı alanına, şirketinize özgü hesap planı kodunu girebilirsiniz. Raporunuzun görüntü kapsamını Çıktı Denetimi başlığı altında bulunan alanları işaretleyerek rapor kapsamını oluşturabilirsiniz.

2-sap-detayl%C4%B1-ana-hesap-3.png


Girdiğiniz kriterlere göre yine raporunuzu görüntüleyebilirsiniz. Bu raporu SAP Standartlarında bulunan kapsamda Excel’e alabilirsiniz.

3. Müşteri Listesi
SAP ERP Sisteminde S_ALR_87012179 işlem kodu üzerinden müşteri listesine istediğiniz alanları belirleyerek listeliye bilirsiniz.
Firmalar, genellikle Müşteri listesini excel’e almada istedikleri formatta alamadıklarından dolayı bu raporu Z’li işlem kodu ile yapmaktadırlar. Ancak SAP Standartlarında bu rapor müşteri listesi almak amacı ile kullanılabilir.

3-sap-m%C3%BC%C5%9Fteri-listesi1.png


S_ALR_87012179 işlem kodunu komut satırına yazarak raporu çalıştırabilirsiniz.

3-sap-m%C3%BC%C5%9Fteri-listesi2.png


Diğer Seçimler alanında, müşteriye ait olan listelemek istediğiniz alanları seçebilirsiniz.

3-sap-m%C3%BC%C5%9Fteri-listesi3.png
Raporu belirttiğiniz seçim kriterlerinde listeliye bilirsiniz.
Satıcı Ana Veri Listesi için S_ALR_87012086 işlem kodunu, Müşteri Ana Veri Listesi raporundaki mantık ile çalıştırıp kullanabilirsiniz.
4. Müşteri Bakiye Raporu
SAP Sisteminde standart raporları arasında bulunan yürüyen bakiye, borç ve alacak takibi yapılan Müşteri Bakiye Listesi raporu bulunmaktadır.
Rapora erişim için S_ALR_87012172 işlem kodunu komut satırı üzerinden çalıştırabilirsiniz.

4-sap-m%C3%BC%C5%9Fteri-bakiye-listesi1.png


S_ALR_87012172 işlem kodunu komut satırına yazılarak rapor çalıştırılır.

4-sap-m%C3%BC%C5%9Fteri-bakiye-listesi2.png


Müşteri Bakiye Listesi Çıktı Denetimi alanında raporun hangi formatta listelemek istediğinizi belirterek raporu çalıştırabilirsiniz.

4-sap-m%C3%BC%C5%9Fteri-bakiye-listesi3.png
Rapor çıktısında bakiye devrini, borç, alacak ve yürüyen bakiye bilgisini listeliye bilirsiniz. Raporu SAP Standartlarını kullanarak Excel’e alabilirsiniz.
Satıcı Bakiye Listesi için S_ALR_87012082 raporunu kullanabilirsiniz. Raporu çalıştırma mantığı Müşteri Bakiye Raporu ile aynı şekilde çalışmaktadır.
5. Müşteri Münferit Kalemler Listesi
İlgili rapor, FBL5N raporu mantığı ile çalışmakta olup, bu rapora ek olarak birden fazla ekstra bilgi girebileceğiniz ve raporlaya bileceğiniz rapor kodu
S_ALR_87012197 işlem kodudur.
S_ALR_87012197 işlem kodu üzerinden belirleyeceğiniz müşteri kodları ve şirket kodu bazında, ilgiliye müşteriye ait tüm belgelerin detaylarını alabilirsiniz. Raporu FBL5N raporunda olduğu gibi, Tüm Kalemler, Açık Kalemler ve Denkleştirilmiş Kayıtlar olmak üzere raporlayabilirsiniz.

5-sap-m%C3%BC%C5%9Fteri-m%C3%BCnferit-kalemler-raporu1.png


S_ALR_87012197 işlem kodunu komut satırına yazarak programı çalıştırabilirsiniz.


5-sap-m%C3%BC%C5%9Fteri-m%C3%BCnferit-kalemler-raporu2.png
Şirket Kodu ve Müşteri kodunu girerek, Tüm Kalemler, Denkleştirilmiş Kalemler ve Açık Kalemler bazında müşterinize ait tüm belgeleri görüntüleyebilirsiniz.

5-sap-m%C3%BC%C5%9Fteri-m%C3%BCnferit-kalemler-raporu3.png
Müşterinize ait tüm belgelerin kalem detaylarını bu rapor üzerinden görüntüleyebilirsiniz.
Satıcı Münferit Kalemler raporu için FBL1N raporunu veya S_ALR_87012103 işlem kodunda bulunan raporu kullanabilirsiniz.​
6. Müşteriye Ait Açık Kalemler Listesi
SAP ERP Sisteminde müşterilerin açık kalemlerini listelemek için S_ALR_87012174 raporunu kullanabilirsiniz. Bu rapor sadece müşteriye ait olan açık kalem münferit listesini kullanıcıya sunar.
6-sap-m%C3%BC%C5%9Fteri-a%C3%A7%C4%B1k-kalemleri1.png

S_ALR_87012174 işlem kodu komut satırına yazılır ve program çalıştırılır.
6-sap-m%C3%BC%C5%9Fteri-a%C3%A7%C4%B1k-kalemleri2.png
Şirket Kodu ve Müşteri Kodu yazılarak ilgili kriterler doğrultusunda rapor çalıştırılır.
6-sap-m%C3%BC%C5%9Fteri-a%C3%A7%C4%B1k-kalemleri3.png
Raporda girilen kriterler doğrultusunda müşteri yada müşterilerinize ait açık kalemlerin detayını listeleyebilirsiniz.

Satıcı Açık Kalem listesi raporu için S_ALR_87012083 işlem kodunu kullanabilirsiniz.​
7. Müşteri Ödeme Tarihçe Raporu
S_ALR_87012177 işlem kodu üzerinden müşterilerinize ait ödeme tarihçesini belge bazlı olarak görüntüleyebilirsiniz.
7-m%C3%BC%C5%9Fteri-%C3%B6deme-tarih%C3%A7e-raporu1.png

S_ALR_87012177 işlem kodunu komut satırına yazarak program çalıştırılır.
7-m%C3%BC%C5%9Fteri-%C3%B6deme-tarih%C3%A7e-raporu2.png
Şirket Kodu ve Müşteri/Müşteriler kodu yazılarak yıl/ay bazında toplam ödeme tarihçesini raporlayabilirsiniz.

7-m%C3%BC%C5%9Fteri-%C3%B6deme-tarih%C3%A7e-raporu3.png
Rapor detayında başlık bazında takip ederek bir çok istatistiksel veriye ulaşabilirsiniz.
 

bilselli

Kayıtlı Üye
Katılım
1 Haz 2018
Mesajlar
3
Tepki puanı
0
Puanları
1
Yaş
44
Kullandığınız SAP Modülleri
  1. SAP MM
  2. SAP PP
  3. SAP FI
  4. SAP SD
  5. SAP HR
  6. SAP BW
  7. SAP WM
  8. SAP ABAP
Katılım Bölgesi
  1. İzmir
merhabalar,
detaylı bilgi için teşekkür ederim.
Ürün Stok yaşlandırma ile ilgili kullanacağım bir t.code ya da rapor var mı?
 
Üst